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2024年第1号审计结果公告

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信息时间:
2024-06-05
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******改革局
2023年度预算执行和其他财政收支情况审计结果公告
(2024年6月5日)
根据《******改革局 (以下简称“区发改局”)2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
(一)单位职能、内设机构和人员编制情况
******改革局是******办公室、******监测中心(国动办、人防办),编制数10个;价格认定中心,编制数3个;粮油质检站,编制数3个。机关行政编制13名,事业编制16名。截至2023年末,在职在编26人,其中行政编制11人,事业编制15人;临聘人员1人。
(二)预算收支情况
区发改局2023年年初预算346.26万元,其中人员经费支出341.46万元(工资福利支出331.52万元,商品和服务支出8.70万元,对个人和家庭的补助1.24万元)、公用经费支出4.80万元。
2023年收入******.17元,其中财政拨款收入******.02,专项资金收入******.63元,利息收入1062.52元,其他收入6177元。全年支出******.19元,其中工资福利费用******.76元,商品和服务支出******.08元,对个人和家庭的补助******元,对企业补助费用******.54元,固定资产折旧费87726.28元,利息费用303460.92元,其他费用115032.61元。
(三)固定资产情况
截至2023年末,区发改局固定资产期末数(原值)******元,其中:通用设备******元,家具、用具、装具及动植物65707元;固定资产累计折旧******.92元,其中:通用设备******.37元,家具、用具、装具35204.55元。
二、审计发现的问题及处理、处罚意见
1.固定资产未入账。
2.未按月计提折旧。
3.会计科目使用不符合规定。
三、审计建议
1.加强固定资产管理。及时办理新购固定资产登记入账手续,严格执行固定资产定期盘点制度,做到程序化,规范化,确保固定资产账实相符。
2.规范会计基础工作。合规使用会计科目,确保会计信息合法、真实、完整;严格审核原始凭证,把好审核关,做到资料完整,附件齐全。
四、审计发现问题整改情况
针对审计发现的问题,区发改局正在积极整改之中。
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